峨眉文旅综合高中学校教育收费定价成本监审结论

信息来源:市发展改革委 发布时间:2021-05-28 浏览量统计:
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峨眉文旅综合高中学校

教育收费定价成本监审结论

 

依据《中华人民共和国价格法》《政府制定价格行为规则》《政府制定价格成本监审办法》《四川省政府制定价格成本信息公开管理办法》等法律法规,乐山市发展和改革委员会对峨眉文旅综合高中学校提供的2018-2020年度教育收费成本资料进行了监审,现予公开。

一、经营者基本情况

峨眉文旅综合高中学校原名峨眉山市旅游学校,是乐山市教育局批办、省教厅备案的一所集普通高中、中职教育为一体的民办高中学校。设计规模中职部2400人,普高部600人,总办学规模为3000人。学校位于峨眉山市符溪镇乐峨路段15号、占地120余亩,现有在校生2000余人,总建筑面积近5万平方米,总投资2亿元,建有教学大楼、学生公寓、膳食中心、标准300米和200米运动场。学校配备有理、化、生实验室和器材室,护理类、幼师类、机电类、汽修类等实验实训场地。学校现有教师130多名。

20213月乐山市教育局依据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国民办教育促进法》的规定,同意峨眉山市旅学游校增设普通高中办学层次并更名为峨眉文旅综合高中学校(乐教发〔20214号),学校从2021年秋季起可进行普通高中招生。

二、主要成本项目审核情况


峨眉文旅综合高中学校中职部学费成本

学校名称:峨眉文旅综合高中学校                                                              金额单位:万元

    

2018

2019

2020

三年平均

 

上报数

审核数

上报数

审核数

上报数

审核数

上报数

审核数

学生人数

1142

1142

1230

1230

1827

1827

1400

1400

一、人员支出

286.6132

291.9571

358.9447

370.9511

410.7002

410.8363

352.0860

357.9148

二、公用支出

182.0047

86.4625

808.6568

164.9791

677.9282

187.3361

556.1966

146.2592

三、无形资产摊销(土地使用权费等)

 

5.8621

 

6.3132

 

9.3775

0.0000

7.1843

四、对个人和家庭的补助

168.3700

 

86.0238

 

13.9500

 

89.4479

0.0000

五、财务费用

37.4788

16.0625

47.9754

14.1094

174.9609

102.3766

86.8050

44.1828

六、应计提固定资产折旧

 

42.3506

0.0000

38.9835

0.0000

107.9661

0.0000

63.1001

七、其他收入冲减总成本

 

18.7699

 

71.4715

 

132.0988

0.0000

74.1134

八、学校教育总培养成本

674.4668

423.9248

1301.6007

523.8649

1277.5393

685.7938

1084.5356

544.5278

九、年生均教育成本 (元/.年)

0.5906

0.3712

1.0582

0.4259

0.6993

0.3754

0.7749

0.3890

 

 

 

峨眉文旅综合高中学校高中部学费成本

学校名称:峨眉文旅综合高中学校                                                              金额单位:万元

    

 

 

上报数

审核数

核减

学生人数

600

600

0

一、人员支出

1144.00

793.58

350.42

二、公用支出

314.52

181.00

133.52

三、应计提固定资产折旧

65.00

31.55

33.45

四、土地使用权费用分摊

10.00

3.59

6.41

五、借款利息净支出

35.00

22.09

12.91

六、租赁费

 

 

 

七、教育总成本

1568.52

1031.82

536.70

八、年生均教育成本(元/.年)

2.61

1.72

0.89

 

 

峨眉文旅综合高中学校住宿成本

学校名称:峨眉文旅综合高中学校                                                               金额单位:万元

项目

2018

2019

2020

三年平均

 

上报数

审核数

上报数

审核数

上报数

审核数

上报数

审核数

床位数量

1142

1142

1230

1230

1827

1827

1400

1400

一、人员支出

59.1589

14.9600

73.7168

14.9600

74.0168

17.1600

68.9642

15.6933

二、公用支出

16.3180

43.6738

1368.1670

162.3189

436.4207

217.5738

606.9686

141.1888

三、固定资产折旧费

 

11.3648

 

35.4421

 

46.7818

 

31.1962

四、无形资产摊销(土地使用权)

 

16.8491

 

16.8491

 

16.8491

 

16.8491

四、成本合计

75.4769

86.8477

1441.8838

229.5700

510.4375

298.3646

675.9327

204.9274

五、年生均住宿费成本

0.0661

0.0760

1.1723

0.1866

0.2794

0.1633

0.4829

0.1464

 

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